Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0621/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 610,54 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0622/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 460,75 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0623/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,88 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0624/15 Plyn Ivanka, Bernolákovo 11/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 336,12 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0626/15 Následné overenie nastavenia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 54,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0627/15 UP - šport. vybavenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o 31633986 178,15 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0628/15 Elektospotrebiče Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Katonová Melinda - Elektro KAME 37125290 899,71 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0629/15 Audit siete LAN Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 2 270,04 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0630/15 File Server Synology Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Václav Faltus-LTC 40380581 1 689,60 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0631/15 Switch AT smart Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 IvankaNet s.r.o. 36844420 1 680,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0632/15 Centrálny router+konfigurácia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 IvankaNet s.r.o. 36844420 1 600,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0633/15 Ochranné prac. pom. Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 249,40 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0634/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 237,41 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0635/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 196,96 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0636/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,99 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0625/15 Inzercia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZÁHORÁK - Reality, s.r.o. 36259501 199,99 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFPC/0305/15 Následné overenie nastavenia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 57,60 € 09.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFPC/0306/15 Následné overenie nastavenia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 27,00 € 09.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0637/15 Náradie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BCI group s. r. o. 45395241 135,22 € 09.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFS1/0205/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 762,76 € 09.12.2015 29.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0194/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 363,28 € 09.12.2015 22.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/15 Centrálny router+konfigurácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet s.r.o. 36844420 1 600,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/15 Switch AT smart Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet s.r.o. 36844420 1 680,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/15 drevo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Sandtner US ATYP 11692901 279,15 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/15 Ostatný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 966,02 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 237,41 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/15 Ochranné prac. pom. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 249,40 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/15 Telefónne služby 12/2015 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 385,19 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 196,96 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,99 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra