Faktúry
Počet záznamov: 15360
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0147/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 3/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 266,65 € | 09.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0042/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 582,44 € | 08.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0144/15 | Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0090/15 | Potraviny na akciu Potrav. komora, Futbal. zväz | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 237,95 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0091/15 | Potraviny na akciu - Rybárska stráž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 358,53 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0142/15 | El. energia - Ivanka 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0157/15 | Nespotrebované poistné za min. rok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -1 060,50 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0041/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 214,87 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0084/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 97,30 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 140,71 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0141/15 | Plyn maloodber 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 07.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0086/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 113,05 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0087/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,05 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0088/15 | Plyn Zálesie 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0083/15 | Morky 1-dňové Hybrid | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 724,48 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0089/15 | Elektrická energia Zálesie 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0143/15 | Znalecký posudok-škoda vo V.Blahove spôsobená chránenými živočíchmi za 11/2015 - 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 132,00 € | 07.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0140/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,46 € | 07.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0138/15 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 02.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0137/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 112,28 € | 02.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0139/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 235,35 € | 02.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0080/15 | PHM - SC363CG Dacia - 41 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,20 € | 31.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0023/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 134,23 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0024/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 29,50 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0025/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 175,32 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0081/15 | PHM - SC363CG Dacia - 34 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,80 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0082/15 | PHM - SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,00 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0040/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 14,08 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0136/15 | Poplatok za komunálne odpady 2015 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 3 777,40 € | 31.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0134/15 | Predplatné - Verejné obstarávanie č. 1-6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 30.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra |