Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0160/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 465,60 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/19 prenájom plynových fliaš do 28.2.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,55 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 76,86 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/19 poistenie mot.vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 393,76 € 06.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,71 € 06.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0147/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SVJT s.r.o 45356572 34,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/19 tlačoviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 77,56 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 81,84 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0150/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,71 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/19 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 30,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 2 640,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 POPCAR EU, s.r.o. 46590714 253,00 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 POPCAR EU, s.r.o. 46590714 987,50 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/19 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 309,89 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/19 prenájom tlačiarne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 682,29 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 570,02 € 05.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mag.med.vet Sabine Lowy 71883134 160,00 € 05.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 140,00 € 05.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0046/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 496,62 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,30 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 69,77 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0024/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 28,70 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 100,09 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0049/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 424,41 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0050/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 198,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 73,45 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra