Faktúry
Počet záznamov: 15304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0428/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | 36 436,97 € | 15.07.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0425/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 110,40 € | 14.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0424/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 563,28 € | 14.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0423/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 92,40 € | 14.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0421/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 97,61 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0422/21 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 13.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0419/21 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 524,81 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0417/21 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0420/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,95 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0418/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 604,80 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0416/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 1 655,45 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0415/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0414/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,17 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0413/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 550,28 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0412/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 966,09 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0411/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 985,37 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0410/21 | vysavače | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 680,34 € | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0406/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 552,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0409/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 366,90 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0071/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 101,13 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0407/21 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0408/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 941,80 € | 08.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0400/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 199,50 € | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0402/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 177,82 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0401/21 | príspevok na stravu zamestnancov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 554,15 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0404/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 869,41 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0405/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 78,95 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0077/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 266,46 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0403/21 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0397/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 19,20 € | 06.07.2021 | 07.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |