Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1358/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 265,00 € 08.11.2019 04.12.2019 Objednávka
VOBJ/1365/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 258,00 € 08.11.2019 03.12.2019 Objednávka
VOBJ/1363/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 555,00 € 08.11.2019 02.12.2019 Objednávka
VOBJ/1360/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 39,00 € 08.11.2019 02.12.2019 Objednávka
VOBJ/1359/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 664,00 € 08.11.2019 25.11.2019 Objednávka
DFB1/0887/19 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Goodwind, s. r. o. 43985688 92,86 € 08.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0883/19 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 453,00 € 08.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0889/19 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 359,28 € 08.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0890/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 306,37 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0888/19 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 20,40 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0885/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 026,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0884/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 756,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0886/19 pelety na podstielku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 264,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0249/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 218,56 € 08.11.2019 14.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0251/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 12,06 € 08.11.2019 11.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0250/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 543,99 € 08.11.2019 11.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1354/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 325,00 € 07.11.2019 03.12.2019 Objednávka
VOBJ/1357/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 202,00 € 07.11.2019 25.11.2019 Objednávka
VOBJ/1355/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 155,00 € 07.11.2019 25.11.2019 Objednávka
DFB1/0880/19 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,63 € 07.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra