Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30211

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0124/20 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 750,00 € 04.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 146,93 € 04.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 359,80 € 04.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 04.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/20 otvorená škola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA 52653251 1 200,00 € 04.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 456,59 € 04.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 227,04 € 04.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/20 kancel potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 85,48 € 04.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0223/20 Servisné práce Zetor 7711 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 181,00 € 03.03.2020 06.04.2020 Objednávka
VOBJ/0221/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 421,00 € 03.03.2020 01.04.2020 Objednávka
VOBJ/0222/20 Licencia M Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DIGITAL PRO s.r.o. 50719726 144,00 € 03.03.2020 01.04.2020 Objednávka
DFPC/0046/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 03.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 499,78 € 03.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/20 čiastiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 177,62 € 03.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 629,79 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 144,07 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 03.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0040/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 421,00 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 198,47 € 03.03.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra