Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0271/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 677,85 € 18.11.2019 29.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0913/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 783,26 € 18.11.2019 29.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0260/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 788,93 € 18.11.2019 29.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0257/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 216,53 € 18.11.2019 29.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0261/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marek Mesároš - Svetelná pošta 34716505 180,31 € 18.11.2019 26.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0262/19 aktualizačný poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 338,59 € 18.11.2019 26.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0259/19 navýšenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 18.11.2019 26.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0258/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 142,70 € 18.11.2019 26.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1389/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 399,00 € 15.11.2019 09.12.2019 Objednávka
VOBJ/1388/19 Oprava čelného skla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Vitaloš 17626994 40,00 € 15.11.2019 09.12.2019 Objednávka
VOBJ/1387/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 318,00 € 15.11.2019 05.12.2019 Objednávka
VOBJ/1386/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 311,00 € 15.11.2019 04.12.2019 Objednávka
DFB1/0911/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 48,97 € 15.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0910/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 57,46 € 15.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0909/19 prenájom rybníkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 15.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0908/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 42,66 € 15.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0912/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 52,88 € 15.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0270/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 885,58 € 15.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0256/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 436,32 € 15.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0255/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MSI, spol. s r.o. 31343015 110,08 € 15.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra