Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30211

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0036/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 98,35 € 24.02.2020 24.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0096/20 trovy exekúcie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mgr.Marcela Zummerová-súdna exekútorlka 31274871 42,00 € 24.02.2020 26.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0098/20 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 442,90 € 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0097/20 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0095/20 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 183,49 € 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/20 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 1 410,00 € 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 12,31 € 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0032/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 151,65 € 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 388,70 € 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 649,97 € 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 540,82 € 24.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0188/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 228,00 € 21.02.2020 23.04.2020 Objednávka
VOBJ/0187/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 81,00 € 21.02.2020 02.04.2020 Objednávka
VOBJ/0186/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 183,00 € 21.02.2020 03.03.2020 Objednávka
VOBJ/0185/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 415,00 € 21.02.2020 28.02.2020 Objednávka
DFB1/0092/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 335,54 € 21.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0094/20 PC-servis.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 466,92 € 21.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/20 PC-servis.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 474,67 € 21.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0181/20 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 350,00 € 20.02.2020 07.04.2020 Objednávka
VOBJ/0184/20 Výmena DTCO na vozidle SC253FK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TAMEX spol.s r.o. 17319871 679,00 € 20.02.2020 06.04.2020 Objednávka