Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0042/20 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 963,00 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0045/20 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 945,00 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0041/20 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 233,00 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/1007/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 437,99 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0011/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 157,20 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0004/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 710,87 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0009/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 124,53 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0008/20 | stelivo pod kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 840,00 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0005/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 132,94 € | 13.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0010/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 129,20 € | 13.01.2020 | 13.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OÚ-BA-OS3-2020/033174 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v okrese Senec v šk. r. 2019/2020 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 380,00 € | 13.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0019/20 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | Stavebné práce, opravárenské práce | 930,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Objednávka | ||||
| VOBJ/0034/20 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 116,00 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0024/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 775,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0020/20 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 214,00 € | 10.01.2020 | 28.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0018/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 632,00 € | 10.01.2020 | 28.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0035/20 | ASC dochádzka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 10.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0040/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 73,00 € | 10.01.2020 | 27.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0030/20 | Oprava školských hodín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 158,00 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0028/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 157,00 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 | Objednávka |