Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24458

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0023/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 122,58 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0024/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 520,08 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0024/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 424,60 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 441,90 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 636,71 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 102,43 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 562,80 € 15.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0170/24 Toaletný papier Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hygotrend SK s.r.o. 44501781 342,00 € 14.02.2024 21.03.2024 Objednávka
VOBJ/0173/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 233,00 € 14.02.2024 12.03.2024 Objednávka
VOBJ/0172/24 Servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 540,00 € 14.02.2024 28.02.2024 Objednávka
VOBJ/0171/24 Servis SC478YC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 201,00 € 14.02.2024 23.02.2024 Objednávka
DFB1/0105/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 057,45 € 14.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 130,52 € 14.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 1 152,00 € 14.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 252,80 € 14.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/24 časopis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenský zväz včelárov 00178349 18,00 € 14.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/24 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 220,00 € 14.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,98 € 14.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vojtech Jurík - Autoškola 32363893 126,40 € 14.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elsnerová Miroslava Emirka 02337983 48,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra