Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0554/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 029,97 € 19.06.2024 15.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 968,08 € 19.06.2024 15.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0654/24 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NORFRI Futtermittelhandel GmbH 57403278 75,00 € 19.06.2024 11.07.2024 Objednávka
DFS1/0084/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 896,32 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/24 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 320,00 € 19.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 19.06.2024 27.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0558/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NORFRI Futtermittelhandel GmbH 57403278 376,45 € 19.06.2024 24.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 50,21 € 19.06.2024 24.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0082/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 423,10 € 19.06.2024 24.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0083/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 312,22 € 19.06.2024 24.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0085/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 298,54 € 19.06.2024 24.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0109/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 180,84 € 19.06.2024 24.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o 35828161 141,73 € 19.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0108/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 74,88 € 19.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0666/24 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 600,00 € 18.06.2024 27.08.2024 Objednávka
VOBJ/0630/24 Elektronické stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 6 843,00 € 18.06.2024 11.07.2024 Objednávka
VOBJ/0629/24 Drevené palety Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EMPORO, s.r.o. 44562195 204,00 € 18.06.2024 28.06.2024 Objednávka
VOBJ/0628/24 Vankúše Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KONDELA s.r.o. 36409154 240,00 € 18.06.2024 28.06.2024 Objednávka
DFB1/0550/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 432,00 € 18.06.2024 21.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/24 dkp Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 224,00 € 18.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra