Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29227

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0993/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 102,91 € 09.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0994/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 236,31 € 09.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0995/25 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 541,22 € 09.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0912/25 Veterinárne vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Vladimír Januschke 32103247 345,00 € 09.10.2025 20.10.2025 Objednávka
VOBJ/0920/25 Časopis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Naše pole, s.r.o. 36539015 40,00 € 09.10.2025 20.10.2025 Objednávka
DFB1/0998/25 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -76,88 € 09.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0910/25 Veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 53,00 € 09.10.2025 24.10.2025 Objednávka
VOBJ/0911/25 Tabuľky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pastel group s.r.o. 56432381 211,00 € 09.10.2025 29.10.2025 Objednávka
DFKV/0011/25 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 R4 Invest s.r.o. 53247221 4 206,60 € 09.10.2025 03.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0012/25 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 R4 Invest s.r.o. 53247221 1 402,20 € 09.10.2025 03.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0988/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 743,00 € 08.10.2025 08.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 434,96 € 08.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0010/25 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P.S. in, a.s. 47764821 359 712,70 € 08.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0991/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 231,70 € 08.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0903/25 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 885,00 € 08.10.2025 15.10.2025 Objednávka
VOBJ/0904/25 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 232,00 € 08.10.2025 15.10.2025 Objednávka
VOBJ/0906/25 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 390,00 € 08.10.2025 15.10.2025 Objednávka
VOBJ/0907/25 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 647,00 € 08.10.2025 15.10.2025 Objednávka
DFB1/0989/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 77,49 € 08.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0990/25 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 31 720,47 € 08.10.2025 27.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra