Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0996/22 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/22 vrátenie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -34,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0998/22 vrátenie palub.jebnotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 16,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZOFRA s.r.o. Iné 0,00 € 21.12.2022 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0992/22 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1159/22 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 055,00 € 19.12.2022 11.01.2023 Objednávka
VOBJ/1158/22 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 943,00 € 19.12.2022 11.01.2023 Objednávka
DFB1/0990/22 časopis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 53,88 € 19.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0987/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -25,06 € 19.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0182/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 278,03 € 19.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0176/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 483,54 € 19.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0988/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,70 € 19.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0991/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 27 006,01 € 19.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0989/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 124,53 € 19.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1155/22 Spotrebný tovar pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 2 114,00 € 16.12.2022 09.01.2023 Objednávka
VOBJ/1154/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 138,00 € 16.12.2022 10.01.2023 Objednávka
VOBJ/1153/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 178,00 € 16.12.2022 10.01.2023 Objednávka
VOBJ/1152/22 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 79,00 € 16.12.2022 10.01.2023 Objednávka
VOBJ/1160/22 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 16.12.2022 30.01.2023 Objednávka
VOBJ/1157/22 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 848,00 € 16.12.2022 10.01.2023 Objednávka