Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0055/23 Farba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 115,00 € 11.01.2023 15.02.2023 Objednávka
VOBJ/0054/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 473,00 € 11.01.2023 30.01.2023 Objednávka
VOBJ/0053/23 Videovrátnik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 936,00 € 11.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/1034/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1033/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 471,96 € 11.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1031/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 270,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1032/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 200,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1029/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 109,84 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1030/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 389,72 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0241/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 78,60 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/23 kanc.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 39,47 € 10.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -38,76 € 10.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 706,93 € 10.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0001/23 vozidlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 13 845,00 € 10.01.2023 02.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0002/23 vozidlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 13 845,00 € 10.01.2023 02.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0031/23 Práčka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 386,00 € 09.01.2023 26.01.2023 Objednávka
VOBJ/0030/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 176,00 € 09.01.2023 23.01.2023 Objednávka
VOBJ/0029/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 35,00 € 09.01.2023 23.01.2023 Objednávka
VOBJ/0028/23 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 031,00 € 09.01.2023 25.01.2023 Objednávka
VOBJ/0027/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 262,00 € 09.01.2023 25.01.2023 Objednávka