Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kynologický klub VLKY 53052064 Iné 0,00 € 19.01.2023 12.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kynologický klub VLKY 53052064 Iné 0,00 € 19.01.2023 12.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kynologický klub VLKY 53052064 Iné 0,00 € 19.01.2023 12.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0021/23 mobilný telefón Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 990,00 € 18.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,88 € 18.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 387,60 € 18.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 965,64 € 18.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0091/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 909,00 € 17.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/0018/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -33,34 € 17.01.2023 03.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0017/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RS MONT s.r.o. 44506619 79,79 € 17.01.2023 17.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 810,02 € 17.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 684,46 € 17.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0016/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 286,20 € 17.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0048/23 Krátkodobé cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 24,00 € 16.01.2023 17.01.2023 Objednávka
DFB1/0015/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 23,52 € 16.01.2023 18.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 457,89 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 030,97 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 74,58 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,00 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/23 kovový stojan Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prikopský Július 44894813 500,00 € 16.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra