Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0026/23 Rádiomagnetofón Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.cz a.s. 27082440 411,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Objednávka
VOBJ/0025/23 Členský príspevok ZCHRS 2023 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 260,00 € 09.01.2023 13.02.2023 Objednávka
VOBJ/0024/23 Ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 466,00 € 09.01.2023 26.01.2023 Objednávka
VOBJ/0023/23 Športové potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NOVO PARTS TRADE KFT. 23944774 197,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Objednávka
VOBJ/0022/23 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 383,00 € 09.01.2023 08.02.2023 Objednávka
VOBJ/0021/23 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 601,00 € 09.01.2023 08.02.2023 Objednávka
VOBJ/0020/23 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 273,00 € 09.01.2023 13.02.2023 Objednávka
VOBJ/0019/23 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 294,00 € 09.01.2023 16.02.2023 Objednávka
VOBJ/0018/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 111,00 € 09.01.2023 16.02.2023 Objednávka
VOBJ/0017/23 Potraviny Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 511,00 € 09.01.2023 28.02.2023 Objednávka
DFB1/0004/23 veter,služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0240/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 352,50 € 09.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1028/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 237,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 516,22 € 09.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1024/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 611,57 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1025/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 264,94 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1026/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 812,25 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1027/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 434,30 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0016/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 107,00 € 05.01.2023 25.01.2023 Objednávka
VOBJ/0015/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 984,00 € 05.01.2023 25.01.2023 Objednávka