Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0026/23 | Rádiomagnetofón | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 411,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0025/23 | Členský príspevok ZCHRS 2023 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 260,00 € | 09.01.2023 | 13.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0024/23 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 466,00 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0023/23 | Športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NOVO PARTS TRADE KFT. | 23944774 | 197,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0022/23 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 383,00 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0021/23 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 601,00 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0020/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 273,00 € | 09.01.2023 | 13.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0019/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 294,00 € | 09.01.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0018/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 111,00 € | 09.01.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0017/23 | Potraviny Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 511,00 € | 09.01.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0004/23 | veter,služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0240/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 352,50 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1028/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 237,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0001/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 516,22 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1024/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 611,57 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1025/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 264,94 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1026/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 812,25 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1027/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 434,30 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0016/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 107,00 € | 05.01.2023 | 25.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0015/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 984,00 € | 05.01.2023 | 25.01.2023 | Objednávka |