Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0081/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 851,00 € 24.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/0036/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NOVO PARTS TRADE KFT. 23944774 163,85 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/23 vysavač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 70,89 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0038/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 408,40 € 24.01.2023 27.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.cz a.s. 27082440 341,15 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SHOP ZONE s.r.o. 47777869 105,99 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 481,57 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 168,91 € 24.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0039/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 170,40 € 24.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0076/23 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 134,00 € 23.01.2023 15.02.2023 Objednávka
VOBJ/0075/23 Kancelárske stoličky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 818,00 € 23.01.2023 17.02.2023 Objednávka
VOBJ/0074/23 Korkové tabule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 96,00 € 23.01.2023 15.02.2023 Objednávka
VOBJ/0072/23 Orkán Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 171,00 € 23.01.2023 13.02.2023 Objednávka
VOBJ/0071/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 56,00 € 23.01.2023 06.02.2023 Objednávka
VOBJ/0070/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 276,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Objednávka
VOBJ/0069/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Objednávka
VOBJ/0068/23 Seminár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 77,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Objednávka
VOBJ/0066/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 014,00 € 23.01.2023 17.02.2023 Objednávka
VOBJ/0065/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 504,00 € 23.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/0032/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -149,62 € 23.01.2023 23.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra