Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1142/22 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 30,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Objednávka
VOBJ/1141/22 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 53,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Objednávka
VOBJ/1140/22 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 650,00 € 14.12.2022 30.01.2023 Objednávka
DFB1/0981/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0975/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 147,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0972/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 52,27 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0973/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 29,30 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0974/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 52,27 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0008/22 vybavenie ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 15 102,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0976/22 vybavenie ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 136,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0971/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PS Stav s.r.o 52669947 11 940,00 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0978/22 kyslík technický Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 143,29 € 14.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0977/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 149,80 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0979/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 931,64 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0980/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 868,92 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0965/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 910,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0966/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 940,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0967/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 890,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0173/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 503,84 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0172/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 319,87 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra