Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0358/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 457,92 € 06.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0080/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 70,56 € 06.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0354/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 202,45 € 06.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0355/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 158,41 € 06.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0356/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 005,26 € 06.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0357/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 847,22 € 06.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0518/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 289,00 € 05.05.2022 13.05.2022 Objednávka
DFB1/0352/22 rozpočtárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 3 840,00 € 05.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0348/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 05.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 05.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 05.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0351/22 reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 38,40 € 05.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0078/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 360,00 € 05.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0079/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 299,02 € 05.05.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 21,24 € 05.05.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0511/22 Oprava poškodeného oplotenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 5 934,00 € 04.05.2022 21.09.2022 Objednávka
VOBJ/0509/22 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 758,00 € 04.05.2022 07.06.2022 Objednávka
VOBJ/0513/22 Športové potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SportObchod.cz s.r.o 26904241 962,00 € 04.05.2022 30.05.2022 Objednávka
VOBJ/0510/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 676,00 € 04.05.2022 24.05.2022 Objednávka
VOBJ/0515/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 64,00 € 04.05.2022 23.05.2022 Objednávka