Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0491/22 Krátkodobé cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 28,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Objednávka
VOBJ/0490/22 Krátkodobé cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 17,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Objednávka
DFPC/0073/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 180,58 € 02.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 163,80 € 02.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 152,88 € 02.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0500/22 Pranie utečenci Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 132,00 € 01.05.2022 02.06.2022 Objednávka
VOBJ/0519/22 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 95,00 € 30.04.2022 02.06.2022 Objednávka
DFB1/0315/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 19,80 € 30.04.2022 02.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0488/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 431,00 € 29.04.2022 25.05.2022 Objednávka
VOBJ/0486/22 Krmítko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 999,00 € 29.04.2022 11.05.2022 Objednávka
DFB1/0312/22 prevoz stroja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Jung AUTODOPRAVA 53473400 120,00 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 235,80 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,75 € 29.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROTECO náradie s.r.o. 50635875 151,99 € 29.04.2022 02.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/22 náhradný diel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Čemsák - BLACKMARKET 46375376 64,00 € 29.04.2022 02.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/22 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 879,45 € 28.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/22 el. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 351,95 € 28.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/22 el. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 326,78 € 28.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/22 elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 3 424,82 € 28.04.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/22 identifikačný kľúč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 6,72 € 28.04.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra