Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25543

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0296/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 55,33 € 22.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/22 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. 43980830 960,00 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/22 tovar bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 116,32 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0475/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 023,00 € 21.04.2022 12.05.2022 Objednávka
VOBJ/0413/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 85,00 € 21.04.2022 03.05.2022 Objednávka
DFB1/0291/22 tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 895,44 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/22 oprava/údržba klimatizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 739,58 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/22 video - bionergetika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 588,00 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0288/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 583,26 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/22 školenie kuričov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 456,00 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0450/22 Murárske a maliarské práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stanislav Vincze 14139031 195,00 € 20.04.2022 16.05.2022 Objednávka
VOBJ/0457/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 237,00 € 20.04.2022 12.05.2022 Objednávka
VOBJ/0456/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 33,00 € 20.04.2022 02.05.2022 Objednávka
VOBJ/0445/22 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 152,00 € 20.04.2022 29.04.2022 Objednávka
DFB1/0285/22 Alkohol tester Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VLan s.r.o 46118896 175,50 € 20.04.2022 09.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0093/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 204,90 € 20.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0094/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 966,92 € 20.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0096/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 75,00 € 20.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/22 nájom fliaš - propán bután Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 20.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra