Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0379/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 16.05.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/22 murárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stanislav Vincze 14139031 195,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 94,47 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 341,41 € 16.05.2022 17.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -98,46 € 16.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 105,82 € 16.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -28,18 € 13.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 505,00 € 13.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 192,82 € 13.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0108/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 407,71 € 13.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 138,21 € 13.05.2022 13.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0561/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,00 € 12.05.2022 26.08.2022 Objednávka
VOBJ/0558/22 Gravírovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trophis s.r.o. 47517263 274,00 € 12.05.2022 27.06.2022 Objednávka
VOBJ/0563/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 251,00 € 12.05.2022 21.06.2022 Objednávka
VOBJ/0562/22 Dron Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 4digital s.r.o. 47596783 899,00 € 12.05.2022 16.06.2022 Objednávka
VOBJ/0564/22 Oprava trenažéra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 126,00 € 12.05.2022 06.06.2022 Objednávka
VOBJ/0560/22 Krátkodobé cestovné poistenie Rakúsko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 36,00 € 12.05.2022 02.06.2022 Objednávka
VOBJ/0557/22 Agroslužby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Horváth Ladislav SHR 51979551 885,00 € 12.05.2022 02.06.2022 Objednávka
VOBJ/0565/22 Výmeny čelného skla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RNDr. Juraj Sitár - ROSI FUN SPORTS 33622701 351,00 € 12.05.2022 24.05.2022 Objednávka
VOBJ/0559/22 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu 54228573 46,00 € 12.05.2022 20.05.2022 Objednávka