Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0422/23 Preprava krmiva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 Stavebné práce, opravárenské práce 640,00 € 05.05.2023 22.12.2023 Objednávka
VOBJ/0418/23 Školenie trénerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 540,00 € 05.05.2023 29.05.2023 Objednávka
VOBJ/0417/23 SEDCO Box lapa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 369,00 € 05.05.2023 24.05.2023 Objednávka
DFS2/0052/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 422,41 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 523,30 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 310,69 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 287,34 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0082/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 48,47 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0351/23 srvis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 546,54 € 05.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 336,15 € 05.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/23 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,57 € 05.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0415/23 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 47,00 € 04.05.2023 17.05.2023 Objednávka
VOBJ/0414/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 420,00 € 04.05.2023 28.06.2023 Objednávka
DFB1/0348/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 46,32 € 04.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0346/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 83,52 € 04.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0342/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 04.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 04.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0344/23 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 2 244,00 € 04.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 230,00 € 04.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0081/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 489,25 € 04.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra