Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0058/15 PHM 16.2.2015-28.2.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 125,43 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFPC/0057/15 Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 858,91 € 04.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFB1/0100/15 Cestovné poistenie - projekt Comenius Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 43,00 € 04.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0097/15 Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 04.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS2/0018/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 176,86 € 03.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFS1/0027/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 500,15 € 03.03.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0095/15 Strelivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Barbora Némethová 41397380 86,40 € 02.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0093/15 Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 02.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0094/15 Technický plyn - kyslík, Poplatok za faktúru Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 72,16 € 02.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFPC/0048/15 potraviny na akciu - metodické centrum Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 21,57 € 28.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFB1/0092/15 Materiál na opravu, údžbu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Pavel Sidó 37491661 349,52 € 27.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0089/15 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 156,60 € 27.02.2015 14.04.2015 Faktúra
DFPC/0054/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 53,10 € 27.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFB1/0091/15 Letenka pre učiteľa - Projekt Comenius Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 283,17 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0055/15 PHM - SC363CG Dacia - 43 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 48,16 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0053/15 PHM - SC363CG Dacia - 31 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,72 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0052/15 PHM - SC363CG Dacia - 48 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 53,76 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0051/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 77,56 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0050/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 117,48 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0049/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 179,83 € 27.02.2015 16.03.2015 Faktúra