Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0199/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0681/15 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 425,00 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0196/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 302,14 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0195/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,76 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0653/15 | Havarijné poistenie auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 345,08 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0650/15 | Náradie,ost.materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 478,12 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0654/15 | Školenie - mzdy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0652/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -323,93 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0309/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 865,56 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0308/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0651/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 810,64 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0650/15 | Náradie,ost.materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 478,12 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0649/15 | Magazin TRANSPORT a LOGISTIKA | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUXUR Media, s.r.o. | 44307268 | 25,00 € | 14.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0645/15 | Riady a príbory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS | 31111785 | 808,20 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/15 | Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 3 780,00 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0645/15 | Riady a príbory | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS | 31111785 | 808,20 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/15 | Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 3 780,00 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0647/15 | drevo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ondrej Sandtner US ATYP | 11692901 | 279,15 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0646/15 | Ostatný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 966,02 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0644/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 385,19 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |