Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0345/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 465,26 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0344/16 | Daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 802,83 € | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0343/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 124,50 € | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/16 | Systémová podpora Horec 5.6.-31.12.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 390,97 € | 12.07.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0342/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 392,21 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0341/16 | Prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 196,56 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0340/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 733,53 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0339/16 | Vývoz kontajnerov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 120,00 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0338/16 | Stužky 50 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 100,00 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0337/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 224,57 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0336/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 380,06 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0335/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 064,59 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0334/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0333/16 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 1 200,00 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0332/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0331/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0330/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UPMAX, s.r.o. | 36611034 | 46,71 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0328/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0327/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,28 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra |