Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0199/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 14,40 € 15.12.2015 22.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0681/15 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 425,00 € 15.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0196/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 302,14 € 15.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFS1/0195/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,76 € 15.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFB1/0653/15 Havarijné poistenie auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 345,08 € 15.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0650/15 Náradie,ost.materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 478,12 € 14.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/15 Školenie - mzdy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 14.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0652/15 Telefónne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 -323,93 € 14.12.2015 11.01.2016 Faktúra
DFPC/0309/15 PZP motorových vozidiel Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 865,56 € 14.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFPC/0308/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,98 € 14.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0651/15 PZP motorových vozidiel Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 810,64 € 14.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0650/15 Náradie,ost.materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 478,12 € 14.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0649/15 Magazin TRANSPORT a LOGISTIKA Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LUXUR Media, s.r.o. 44307268 25,00 € 14.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFB1/0645/15 Riady a príbory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS 31111785 808,20 € 11.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0648/15 Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 3 780,00 € 11.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/15 Riady a príbory Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS 31111785 808,20 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0648/15 Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 3 780,00 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0647/15 drevo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ondrej Sandtner US ATYP 11692901 279,15 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0646/15 Ostatný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 966,02 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0644/15 Telefónne služby 12/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 385,19 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra