Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0202/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 976,20 € 21.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0076/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 39,35 € 21.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0201/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 202,73 € 21.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0203/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 788,80 € 21.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0078/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 66,00 € 21.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0687/15 Inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 204,00 € 21.12.2015 04.01.2016 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0320/15 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 55,92 € 21.12.2015 29.01.2016 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0679/15 Mobilne telefóny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,13 € 21.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFB1/0683/15 Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,77 € 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0681/15 Veterinárne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 425,00 € 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFS2/0078/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 66,00 € 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFS1/0203/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 788,80 € 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFS1/0202/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 976,20 € 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFS1/0201/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 202,73 € 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFS2/0077/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 140,51 € 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFS2/0076/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 39,35 € 21.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0682/15 Predplatné - Aktualizácie zákonov 2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 33,60 € 21.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0682/15 Predplatné - Aktualizácie zákonov 2016 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 33,60 € 19.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0703/15 Športové potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 595,06 € 18.12.2015 12.01.2016 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/15 Kniha Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Skubák - AD REM 11782889 17,79 € 18.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra