Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0014/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 903,12 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,98 € | 28.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 68,44 € | 28.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0015/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 293,83 € | 28.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/16 | Oprava elektrickej inštalácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 124,00 € | 27.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/16 | Seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/16 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 58,83 € | 26.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 344,53 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 283,57 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0014/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 210,97 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0013/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 571,13 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0012/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 30,06 € | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | Kombinovaný šporák 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 5 990,40 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 107,45 € | 25.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/16 | Veterinárne ošetrenie,vakcinácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 227,48 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0011/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 22.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/16 | PHM 1.-15.1.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 739,28 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/16 | PHM 1.1.-15.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 42,63 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0011/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 194,38 € | 22.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |