Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0003/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 147,42 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0008/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,74 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0007/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 314,90 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0006/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 59,14 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0005/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 13,44 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0707/15 | El. energia Veľké Blahovo 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -172,97 € | 13.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0706/15 | El. energia Ivanka 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 857,34 € | 13.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0705/15 | Plyn 12/2015 (Ivanka, Bernolákovo) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 431,45 € | 13.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0704/15 | Vodné,stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 101,12 € | 13.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0002/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 348,35 € | 13.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0001/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 224,27 € | 13.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0004/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 044,90 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 284,95 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0002/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 185,08 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0703/15 | Športové potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 595,06 € | 12.01.2016 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0700/15 | Elektrická energia Bernolákovo 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 563,24 € | 11.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0702/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2,68 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0701/15 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 47,78 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0699/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 29,16 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0698/15 | Prenájom,pranie rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,30 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |