Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0314/15 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 316,22 € 18.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0686/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 280,80 € 18.12.2015 04.01.2016 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/15 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 18.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0677/15 PC Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 19 231,00 € 18.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0676/15 Spracovanie dokumentácie PZS Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ŠERF, s.r.o. 36421677 708,00 € 18.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0675/15 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 50,64 € 18.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0674/15 Kniha Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Peter Skubák - AD REM 11782889 17,79 € 18.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0673/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 50,59 € 18.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0667/15 Kľučka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 39,52 € 17.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/15 Chloramin Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 96,00 € 17.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/15 farby,riedidla,štetce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 152,60 € 17.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0670/15 Rohože do sprchy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 211,44 € 17.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0200/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 154,31 € 17.12.2015 22.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0312/15 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 113,21 € 17.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/15 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 58,85 € 17.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/15 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 17.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/15 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 027,59 € 17.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0313/15 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 130,06 € 17.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0313/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 130,06 € 17.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DFB1/0672/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 027,59 € 17.12.2015 28.12.2015 Faktúra