Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0746/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 462,68 € 09.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0745/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0743/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 09.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0742/16 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,85 € 09.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFPC/0275/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 171,28 € 09.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFPC/0274/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,80 € 09.01.2017 17.01.2017 Faktúra
VOBJ/0023/17 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 52,00 € 09.01.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0026/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 1 082,00 € 09.01.2017 30.05.2017 Objednávka
VOBJ/0025/17 veterinárne vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 615,00 € 09.01.2017 30.05.2017 Objednávka
VOBJ/0024/17 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 190,00 € 09.01.2017 30.05.2017 Objednávka
VOBJ/0022/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 45,00 € 09.01.2017 30.05.2017 Objednávka
VOBJ/0021/17 Krmivo pre živý kabinet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 110,00 € 09.01.2017 30.05.2017 Objednávka
VOBJ/0020/17 Krmivo pre hydinu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 165,00 € 09.01.2017 30.05.2017 Objednávka
VOBJ/0019/17 Čipová karta EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 30,00 € 09.01.2017 30.05.2017 Objednávka
VOBJ/0018/17 Členské ISIC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,50 € 09.01.2017 30.05.2017 Objednávka
DFB1/0740/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 246,14 € 05.01.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0739/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 609,30 € 05.01.2017 16.02.2017 Faktúra
DFS1/0001/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 552,73 € 05.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0002/17 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFB1/0001/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 133,20 € 04.01.2017 30.01.2017 Faktúra