Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0131/17 Oprava traktora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 200,00 € 10.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 27,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/17 Oprava kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HSQ Partner s. r. o. 44282851 101,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 37,01 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UPMAX, s.r.o. 36611034 26,53 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/17 Kosačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 324,66 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/17 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 467,68 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 352,00 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,12 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0904/17 Poplatok za poskytnutie služby mVL - výplatné pásky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 40,00 € 10.07.2017 29.09.2017 Objednávka
VOBJ/0901/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 29,00 € 10.07.2017 28.09.2017 Objednávka
VOBJ/0905/17 UP- potreby pre kone - podsúvaha, doplnkové Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 336,00 € 10.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0906/17 Aktualizácia a servis programu ŠJ4 2017 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 40,00 € 10.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0899/17 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 47,00 € 10.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0907/17 bakteriologické vyšetrenie - morky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 00156434 30,00 € 10.07.2017 25.09.2017 Objednávka
DFPC/0129/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 07.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 07.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra