Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29402

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0132/17 Odťah vozidla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SOS-PPM, s.r.o. 45970734 300,00 € 23.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFPC/0046/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 120,00 € 23.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DFPC/0045/17 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 140,34 € 23.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DFS1/0057/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 277,36 € 23.03.2017 28.03.2017 Faktúra
DFS1/0056/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 15,80 € 23.03.2017 28.03.2017 Faktúra
DFS1/0055/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 171,68 € 23.03.2017 28.03.2017 Faktúra
DFS2/0015/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 51,42 € 23.03.2017 28.03.2017 Faktúra
DFS2/0014/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 29,90 € 23.03.2017 28.03.2017 Faktúra
VOBJ/0393/17 Deratizácia, Dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 576,00 € 23.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0392/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 56,00 € 23.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0391/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,00 € 23.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0390/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 44,00 € 23.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0389/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 34,00 € 23.03.2017 05.12.2017 Objednávka
DFB1/0126/17 Montáž výleviek Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 460,91 € 22.03.2017 25.04.2017 Faktúra
DFB1/0127/17 Opravy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 432,38 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
VOBJ/0384/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 451,00 € 22.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0381/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 55,00 € 22.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0388/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 202,00 € 22.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0387/17 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 22.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0386/17 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 25,00 € 22.03.2017 05.12.2017 Objednávka