Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0330/17 | Servis-zdvíhacie zariadenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 916,00 € | 14.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0329/17 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 62,00 € | 14.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0328/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 497,34 € | 14.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0327/17 | ČK ISIC/EURO26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 14.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0325/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 11,00 € | 14.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0113/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 848,42 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 596,10 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 48,26 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0110/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 873,17 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 34 876,36 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| VOBJ/0324/17 | Náhradné diely k zariadeniam na úpravu pôdy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 260,00 € | 13.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0323/17 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 120,00 € | 13.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0322/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 52,00 € | 13.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0321/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,00 € | 13.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0320/17 | Vývoz veľkokap. kontajneru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 13.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0319/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 328,00 € | 13.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0318/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 141,00 € | 13.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0317/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 182,00 € | 13.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0316/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 20,00 € | 13.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |