Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29402

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0330/17 Servis-zdvíhacie zariadenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 916,00 € 14.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0329/17 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 62,00 € 14.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0328/17 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 497,34 € 14.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0327/17 ČK ISIC/EURO26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 14,00 € 14.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0325/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 11,00 € 14.03.2017 05.12.2017 Objednávka
DFB1/0113/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 37,50 € 13.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFPC/0040/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 848,42 € 13.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFB1/0112/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 596,10 € 13.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFB1/0111/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 48,26 € 13.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFB1/0110/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 873,17 € 13.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFKV/0001/17 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 34 876,36 € 13.03.2017 27.04.2017 Faktúra
VOBJ/0324/17 Náhradné diely k zariadeniam na úpravu pôdy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 260,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0323/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 120,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0322/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 52,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0321/17 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 60,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0320/17 Vývoz veľkokap. kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0319/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 328,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0318/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 141,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0317/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 182,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0316/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 20,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka