Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0142/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 344,87 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0911/17 Elektroinštalačný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 210,00 € 17.07.2017 28.09.2017 Objednávka
VOBJ/0912/17 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 590,00 € 17.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0910/17 Spotrebný materiál na opravy-Ubytovňa Gaštanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 103,00 € 17.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0908/17 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 55,00 € 17.07.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0909/17 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 181,00 € 17.07.2017 25.09.2017 Objednávka
DFPC/0132/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 86,40 € 13.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0338/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 393,24 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/17 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 33,60 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/17 športové náčinie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Kopaj - KOHI plus 43810691 2 062,80 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0335/17 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0334/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 476,17 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0333/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 795,92 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0332/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 782,65 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/17 Zdravotnícke zabezpečenie pretekov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LSE - Life Star Emergency, s.r.o. 35877618 225,00 € 12.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,82 € 11.07.2017 02.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 138,10 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/17 Čistiace potreby, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 604,56 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0140/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 261,37 € 11.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra