Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0944/17 krmivo - N3sy 40kg, 0,4t, Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 110,00 € 30.08.2017 27.09.2017 Objednávka
VOBJ/0943/17 krmivo pre živý kabinet - - N3sy 40kg, 0,28t, KZKsy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 155,00 € 30.08.2017 27.09.2017 Objednávka
VOBJ/0940/17 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 32,00 € 30.08.2017 27.09.2017 Objednávka
VOBJ/0942/17 Čistiace potreby - toaletný papier, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 196,00 € 30.08.2017 25.09.2017 Objednávka
DFB1/0395/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0394/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 934,70 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0393/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 180,34 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0154/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 615,64 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 135,11 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0936/17 Tovar-bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 210,00 € 28.08.2017 05.10.2017 Objednávka
VOBJ/0937/17 Sklenárske práce - opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 495,00 € 28.08.2017 29.09.2017 Objednávka
VOBJ/0938/17 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 54,00 € 28.08.2017 27.09.2017 Objednávka
DFB1/0392/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 354,24 € 23.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/17 Nábytok do triedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 2 473,08 € 23.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/17 Systémová podpora Horec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 344,21 € 23.08.2017 31.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0931/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 26,00 € 23.08.2017 28.09.2017 Objednávka
VOBJ/0935/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 53,00 € 23.08.2017 27.09.2017 Objednávka
VOBJ/0933/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 192,00 € 23.08.2017 27.09.2017 Objednávka
VOBJ/0934/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 505,00 € 23.08.2017 25.09.2017 Objednávka
VOBJ/0929/17 Krmivo pre psa - SOP VB, PB 10kg - SOP VB Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sidó & Sidó Peter Sidó 37489640 285,00 € 22.08.2017 09.10.2017 Objednávka