Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0176/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 812,22 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 497,34 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0021/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 50,18 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0488/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 35,00 € | 10.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0487/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 165,00 € | 10.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0486/17 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 140,00 € | 10.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0484/17 | Počítač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 160,00 € | 10.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0483/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 70,00 € | 10.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0482/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 40,00 € | 10.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0168/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 736,31 € | 07.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0171/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jiří Čejka - HST | 60406453 | 70,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0174/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0173/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0172/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0169/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPISAK RIDING, s.r.o. | 35888059 | 172,50 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 958,30 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 20,40 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,68 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0076/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 208,01 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |