Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0539/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 56,00 € | 25.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0537/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 15,00 € | 25.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0536/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 120,00 € | 25.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0535/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 40,00 € | 25.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0534/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 35,00 € | 25.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0549/17 | Strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NEPO s.r.o. | 50554191 | 130,00 € | 25.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0196/17 | Kriedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 39,96 € | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0195/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 69,86 € | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0069/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 62,71 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0022/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 68,73 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0082/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 425,36 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0527/17 | Revízia alarmu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Robert Javor REJK-NET | 34645136 | 540,00 € | 24.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0533/17 | Materiál na opravu a údržbu dopr. prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 275,00 € | 24.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0532/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 8,00 € | 24.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0531/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 35,00 € | 24.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0530/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 272,00 € | 24.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0529/17 | Materiál na opravu a údržbu dopr. prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 142,00 € | 24.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0528/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 37,00 € | 24.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0526/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 24.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0525/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 112,00 € | 24.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |