Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1208/17 | Čipová karta ISic,EURO26 - 11ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 93,00 € | 17.10.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1206/17 | Revízia zdvíhacích zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 625,00 € | 17.10.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1209/17 | Oprava umývačky riadu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 102,00 € | 17.10.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1213/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 114,00 € | 17.10.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1212/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 33,00 € | 17.10.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1205/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 48,00 € | 17.10.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1203/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 30,00 € | 17.10.2017 | 30.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1214/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 46,00 € | 17.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1210/17 | Oprava a čistenie zbraní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 199,00 € | 17.10.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1211/17 | Potraviny kuchyňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 470,00 € | 17.10.2017 | 28.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0193/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 632,51 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0512/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 354,23 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0510/17 | Revízia hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 2 256,00 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0192/17 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | XX REAL, a. s. | 47543639 | 3 801,60 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0191/17 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 300,00 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0190/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 854,12 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0183/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 22,58 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0182/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 135,20 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0181/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 61,54 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0511/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 9,72 € | 17.10.2017 | 19.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |