Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0034/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 273,00 € 02.02.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 84,79 € 02.02.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0152/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 01.02.2018 07.02.2018 Objednávka
VOBJ/0150/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 Stavebné práce, opravárenské práce 28,00 € 01.02.2018 05.02.2018 Objednávka
VOBJ/0151/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 144,00 € 01.02.2018 20.02.2018 Objednávka
VOBJ/0154/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 321,00 € 01.02.2018 20.02.2018 Objednávka
VOBJ/0153/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 154,00 € 01.02.2018 15.02.2018 Objednávka
DFB1/0030/18 Oprava kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 722,50 € 01.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 32,14 € 01.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 468,02 € 01.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/18 Ceny do súťaže Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 66,34 € 01.02.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/18 Slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 293,25 € 01.02.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0145/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 255,00 € 31.01.2018 02.03.2018 Objednávka
VOBJ/0144/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 161,00 € 31.01.2018 26.02.2018 Objednávka
VOBJ/0147/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 198,00 € 31.01.2018 23.02.2018 Objednávka
VOBJ/0146/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 61,00 € 31.01.2018 15.02.2018 Objednávka
DFB1/0028/18 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 398,78 € 31.01.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0012/18 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 94,50 € 31.01.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 202,36 € 31.01.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 150,40 € 31.01.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra