Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0045/18 Čipová karta ITEC/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 22,00 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/18 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 9,00 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 959,28 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 791,08 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0039/18 Inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 190,80 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0038/18 Reklamné pútače na BUS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 372,00 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0018/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 666,39 € 05.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0017/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 05.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 05.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 405,56 € 05.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0024/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 269,62 € 05.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0023/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 159,74 € 05.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 286,80 € 05.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 117,20 € 05.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0022/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 241,18 € 05.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/18 Poplatok za komunálne odpady 2018 - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 4 312,88 € 02.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 141,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 981,56 € 02.02.2018 06.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra