Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0667/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 27,00 € 19.06.2018 23.07.2018 Objednávka
VOBJ/0666/18 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 28,00 € 19.06.2018 23.07.2018 Objednávka
VOBJ/0665/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 69,00 € 19.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0663/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 108,00 € 19.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0662/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 302,00 € 19.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0664/18 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 22,00 € 19.06.2018 26.06.2018 Objednávka
2/2018 Zmluva o výpožičke Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ, o.z. 5025004 Iné 0,00 € 19.06.2018 01.07.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0361/18 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 110,88 € 19.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 523,46 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0130/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 149,57 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0129/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 154,40 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 110,30 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0128/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 464,87 € 19.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0660/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 47,00 € 18.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0661/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 58,00 € 18.06.2018 12.07.2018 Objednávka
DFB1/0360/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 109,88 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/18 Oprava konvektomatu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 534,00 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 437,22 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0126/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 102,38 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 116,33 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra