Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0106/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 46,16 € 02.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 569,75 € 02.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0137/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 457,68 € 02.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 27,43 € 02.07.2018 12.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0390/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0389/18 Technický dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 560,00 € 02.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0388/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 244,90 € 02.07.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/18 Úrazové poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 47,48 € 02.07.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/18 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 156,24 € 30.06.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0397/18 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 233,61 € 30.06.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/18 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 423,51 € 30.06.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0695/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 135,00 € 29.06.2018 25.07.2018 Objednávka
VOBJ/0696/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 96,00 € 29.06.2018 24.07.2018 Objednávka
DFB1/0386/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 668,50 € 29.06.2018 10.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 157,10 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 168,79 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 29.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0136/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 196,84 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 936,92 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra