Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0114/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -124,78 € 08.03.2018 08.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 180,00 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 456,78 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 846,26 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0284/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji ,Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 80,00 € 06.03.2018 06.04.2018 Objednávka
VOBJ/0267/18 Pracovná obuv Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 272,00 € 06.03.2018 28.03.2018 Objednávka
VOBJ/0279/18 Lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 960,00 € 06.03.2018 22.03.2018 Objednávka
VOBJ/0277/18 Lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 8 640,00 € 06.03.2018 22.03.2018 Objednávka
VOBJ/0283/18 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 457,00 € 06.03.2018 19.03.2018 Objednávka
VOBJ/0280/18 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 457,00 € 06.03.2018 19.03.2018 Objednávka
VOBJ/0278/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera SOP Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 06.03.2018 19.03.2018 Objednávka
DFB1/0105/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 388,45 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 84,00 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 244,39 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0033/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 525,81 € 06.03.2018 13.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra