Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0018/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 495,00 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0017/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 349,00 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0030/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 601,00 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0029/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 216,00 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0006/19 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 08.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0009/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 54,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0010/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 226,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0026/19 | Oprava maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 112,00 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0014/19 | Kamera oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 472,00 € | 07.01.2019 | 25.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0013/19 | Oprava havarijného stavu kotorlne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 710,00 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0016/19 | Reklamné pútače | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0006/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 140,00 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0011/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 405,00 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0008/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 85,00 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0015/19 | Potreby pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 489,00 € | 07.01.2019 | 21.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0012/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 12,00 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0007/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 102,00 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0926/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,86 € | 07.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0005/19 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 360,00 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0004/19 | Ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |