Faktúry
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40170139 | el.materiál ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 694,93 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
40170140 | opr.tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 135,00 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
40170137 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 273,59 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
44170003 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 5 099,40 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
40170136 | služba BOZ,PO,PZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
40170134 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,88 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
40170135 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 061,76 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
40170133 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 125,92 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
40170132 | rohože | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KFP, s.r.o. | 444467141 | 42,90 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
40170138 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
40170129 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 4 598,16 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
40170131 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
40170128 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
40170127 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -330,12 € | 05.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
40170124 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
40170126 | daň z nehnutelností | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 896,54 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
40170123 | Apple Ligtening USB cable | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 92,89 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
40170125 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 221,76 € | 04.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
40170122 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
40170120 | ubytovanie,strava -kolektívne vyjednávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PABY, s.r.o. | 35797797 | 644,10 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
40170119 | prac.odevy ERA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 287,24 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
40170117 | zvaračský kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 1 320,00 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
40170118 | strážna služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 5 119,96 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
40170121 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 237,30 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
44170002 | Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 11 404,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170112 | prihlásenie Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 96,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170113 | PZP Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 97,75 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170114 | havarij.poistenie Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 190,21 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170115 | Poistenie osôb Fiat PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 40,00 € | 25.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170111 | revízie OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Nemec - MEDIA | 43353207 | 5 364,00 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |