Faktúry
Počet záznamov: 3831
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40180107 | telef.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,88 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
40180106 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 673,57 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
40180103 | strava občerstvenie Deň učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 805,70 € | 10.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180105 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 301,27 € | 10.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180102 | tel.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 164,86 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180101 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,62 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180104 | taniere ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAKRO spol. s r.o. | 31326447 | 55,46 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180099 | chladničky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 738,58 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180098 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180100 | učebná pomôcka AJ,NJ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 58,30 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180095 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 687,14 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180094 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180096 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180097 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
40180089 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180091 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180092 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180088 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
40180085 | klúče,vložky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 3 859,84 € | 03.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180087 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 03.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180093 | exkurzia EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 200,00 € | 03.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180083 | kontrola kalových čerpadiel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WILO CS s.r.o. organizačná zložka | 46818014 | 177,30 € | 27.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180084 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 798,36 € | 27.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180086 | strava EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 540,00 € | 27.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180090 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 23.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180082 | univerzálny kluč ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 6,05 € | 22.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180081 | Havária - RÚK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 448,57 € | 21.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
40180080 | Skrinky - kuchynky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 462,30 € | 19.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180172 | daň z nehnuteľností 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 896,54 € | 16.03.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
40180078 | Sedací vak | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 53,40 € | 16.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra |