Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40200321 | dvere,zámky,klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 1 187,80 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
40200320 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 264,38 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
40200318 | materiál na opravy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 62,24 € | 07.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
40200316 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
40200317 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -676,00 € | 06.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
40200314 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
40200313 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
40200312 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
40200311 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 65,90 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
40200309 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,65 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
40200310 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 480,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
40200319 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 234,19 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
40200398 | rebrík s ochranným košom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 900,00 € | 30.09.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
40200308 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 719,30 € | 28.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
40200391 | PZP SuperB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 109,10 € | 28.09.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
40200390 | havarij.poist. SuperB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 465,80 € | 28.09.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
40200307 | toner TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 102,19 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
40200306 | tonery PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 42,50 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
40200305 | toner PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 32,65 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
40200301 | porad. mzdy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |