Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40200223 | webhosting.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 05.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
40200222 | 3D tlačiareň dopl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 66,97 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
40200221 | webhost.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 75,17 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
40200220 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
40200218 | aut.práčky na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 618,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
40200219 | malovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Emil Potočný | 33501297 | 1 460,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
40200292 | PZP Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 210,12 € | 03.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
40200291 | havarij.poist. Fiat SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 392,16 € | 03.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
40200214 | strav.lístky zamestnanci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 17 850,00 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
40200213 | kluce SI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 19,94 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
40200212 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 46,54 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
40200211 | aktualizácia webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 20.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
40200209 | oprava tel. klapky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 45,60 € | 17.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
40200210 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 289,84 € | 17.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
40200208 | prac.odevy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 833,08 € | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
40200207 | prac.obuv | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 3 297,60 € | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
40200202 | malovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Emil Potočný | 33501297 | 1 283,95 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
40200203 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 47,80 € | 15.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
40200205 | vlákna do 3D tlaciarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 110,56 € | 15.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
40200204 | komponenty k PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 3 555,50 € | 15.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra |