Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40200060 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 479,02 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||||
40200061 | inštal.mat. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 595,86 € | 04.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
40200063 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703,00 € | 04.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200154 | stratégia kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 68,72 € | 04.03.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
40200059 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 35823046 | 336,72 € | 02.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
40200057 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 300,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200058 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200056 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 116,06 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200054 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 623,16 € | 27.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
40200055 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 200,00 € | 27.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
40200062 | skúška spotr.plynu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 519,60 € | 26.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200049 | adaptér,batéria NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YEScom s.r.o. | 07333153 | 59,09 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
40200053 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 25 500,00 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
40200052 | adaptéry,konektory NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MakroFoto.sk s.r.o. | 45890714 | 87,63 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
40200050 | hyg.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 83,86 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
40200051 | elektr.zámok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 45,60 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
40200046 | LVK ubytovanie a strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 3 240,00 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
40200048 | výkaz výmer orient.rozpočet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 720,00 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
40200041 | sprchové boxy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 476,00 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
40200045 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 372,28 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |