Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40200116 | čistenie kal.nádrže | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 548,80 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
40200111 | oprava kalových čerpadiel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hajtmanek Ján Se Vo Tech | 32829868 | 2 124,00 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
40200073 | správa web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
40200082 | popisovače | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 21,24 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
40200081 | etikety,toal.papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 184,30 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
40200074 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 942,98 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
40200078 | klište, binderky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 126,70 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
40200075 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,13 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
40200077 | elektromat. škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 113,62 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
40200076 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,05 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
40200080 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 586,80 € | 10.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
40200072 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 973,16 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200070 | kancelár.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 97,03 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200071 | športový tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 2 000,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200068 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 713,58 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200067 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 19,94 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200066 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 6,42 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200069 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200064 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,00 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
40200065 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 140,27 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra |