Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210317 | šport.tovar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 308,06 € | 24.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210313 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 855,95 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210312 | revízia tel.náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Micenko | 51036690 | 240,00 € | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210330 | poist.osôb SuperB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210329 | poist.osob Ducato | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210310 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 71,80 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210311 | školské stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 4 263,19 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210308 | posypová soľ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rempo, spol.s.r.o. | 35819081 | 117,60 € | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210309 | pranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 356,06 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210307 | siete telocvičňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 352,90 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210305 | farby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 179,55 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210304 | čistiace | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 451,27 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210306 | pranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 383,83 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210303 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210302 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,32 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210299 | kovový nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 4 800,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210300 | noteboky škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 400,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210298 | materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 48,14 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210301 | hygienické | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 929,70 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210315 | odbor.príprava kuriča | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Matula VENTIL-SERVIS | 17755808 | 183,41 € | 11.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |