Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5009

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3020239 kancelárske a čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DIMARKO 48258474 60,16 € 28.09.2020 19.10.2020 Faktúra
3220122 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 950,97 € 28.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3220121 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 626,63 € 28.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3220120 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 507,16 € 28.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3220123 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 563,35 € 28.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3020237 údržbárske práce za 08/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 977,50 € 25.09.2020 29.09.2020 Faktúra
3020238 upgrade notebook SSD disky, tlačiareň Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 650,00 € 25.09.2020 14.10.2020 Faktúra
3020236 aSc Strava (Dochádzka) Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ASC Applied Software Consultans 31361161 199,00 € 24.09.2020 29.09.2020 Faktúra
3020235 maliarske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MADRONA, s.r.o. 36742813 47,16 € 23.09.2020 29.09.2020 Faktúra
3220116 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 154,46 € 23.09.2020 16.10.2020 Faktúra
3220119 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 335,22 € 23.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3220118 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CITYFOOD 45510172 891,00 € 23.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3220117 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CITYFOOD 45510172 196,44 € 23.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3020234 mobil, Gašparová 09/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,13 € 22.09.2020 29.09.2020 Faktúra
3020233 GSM brána 09/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,94 € 22.09.2020 29.09.2020 Faktúra
3020232 mobil, Lešková 09/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 22.09.2020 29.09.2020 Faktúra
3020231 dezinsekcia a dezinfekcia v ŠI Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Simondel Eduard 41888154 504,00 € 22.09.2020 29.09.2020 Faktúra
3220114 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 67,50 € 22.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3220115 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 553,69 € 22.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3020230 Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WebHouse 36743852 70,56 € 21.09.2020 24.09.2020 Faktúra
3220113 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 451,38 € 21.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3220112 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 176,47 € 21.09.2020 16.11.2020 Faktúra
3020229 maliarske práce, oprava a údržba Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REZI 52130291 988,00 € 18.09.2020 29.09.2020 Faktúra
3220110 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 108,67 € 18.09.2020 16.10.2020 Faktúra
3220111 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 575,07 € 18.09.2020 16.10.2020 Faktúra
3020228 ochranný odev, obuv Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZVARMIX 47454369 1 074,50 € 17.09.2020 29.09.2020 Faktúra
3220109 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 400,23 € 17.09.2020 16.10.2020 Faktúra
3020227 ISIC, ITIC karty Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 32,50 € 16.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3020226 UAP-AC-PRO, Unifi US-24-500, Unifi US-16-150 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 4 526,40 € 16.09.2020 21.09.2020 Faktúra
3020205 tonery Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 158,40 € 16.09.2020 21.09.2020 Faktúra