Faktúry
Počet záznamov: 5009
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020188 | váľanda, skriňa, stôl, stolík | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hurajt Ľuboš, výroba čal. nábytku | 34404961 | 4 308,00 € | 20.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
3020185 | maliarske a natieračské práce 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 981,40 € | 19.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
3020186 | čistiace a ochranné potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 188,40 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
3020184 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 288,19 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
3020182 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 18.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
3020183 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 254,31 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
3020181 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
3020180 | elektrická energia 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 708,47 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
3320032 | zneškodnenie biologického odpadu 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 21,60 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
3320033 | duritka, podnos | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 621,46 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
3020179 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 41,20 € | 14.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
3020178 | karta MultiSport 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 159,00 € | 11.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
3020177 | vyúčtovanie plynu 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 459,86 € | 11.08.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
3020176 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 264,12 € | 10.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
3320031 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 89,22 € | 10.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
3020175 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 200,00 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020173 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 352,00 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020174 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 202,25 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3120014 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 108,00 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
3020172 | vodné, stočné, zrážky 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 589,93 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020171 | poplatky za pevné linky 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,20 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020168 | služby technika BOZP a PO 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020170 | správa počítačovej siete 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020169 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 117,16 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020167 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 89,38 € | 04.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020165 | výkon zodpovednej osoby 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020166 | gastrolístky 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 306,40 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
3020164 | búracie, stavebné a maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 2 819,03 € | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
3020163 | konzultačné služby pri zapojení elektroinštalácie núdzového osvetlenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť | 47970740 | 226,80 € | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
3020162 | paplóny, vankúše | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Studio Moderna | 35709596 | 314,16 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra |