Faktúry
Počet záznamov: 5238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020312 | mobil, Gašparová 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020311 | GSM brána 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020310 | mobil, Lešková 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220179 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 856,06 € | 23.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220180 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 856,42 € | 23.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020309 | oprava zdviháku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 157,56 € | 19.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220176 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 135,00 € | 19.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220177 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 249,34 € | 19.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220178 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 356,58 € | 19.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020308 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220175 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 494,90 € | 18.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020307 | kalendáre, novoročenky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 54,58 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020306 | revízie zdvíhacích zariadení a pracovných strojov na OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 419,10 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020304 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 509,29 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020303 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 222,24 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020302 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 178,99 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020305 | ISIC, ITIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 38,00 € | 16.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220174 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 495,36 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220173 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 223,72 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020300 | zapojenie motorov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 306,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220171 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 569,98 € | 13.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220170 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 857,76 € | 13.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220169 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 745,75 € | 13.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220172 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 245,92 € | 13.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3320039 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 13.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020301 | karta MultiSport 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | -87,14 € | 13.11.2020 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3020299 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020295 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020296 | výmena radiátora | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 569,40 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020294 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 180,53 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra |