Faktúry
Počet záznamov: 5009
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220187 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 350,64 € | 30.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3220188 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 730,48 € | 30.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3020315 | poplatok za komunálne odpady 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 492,60 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
3220186 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 252,44 € | 27.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3220183 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 78,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
3220185 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 489,73 € | 26.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3220184 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 634,02 € | 26.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3020313 | údržbárske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 962,50 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
3020314 | údržbárske práce za 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 975,00 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
3220182 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 705,45 € | 25.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3220181 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 559,39 € | 25.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3020312 | mobil, Gašparová 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
3020311 | GSM brána 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
3020310 | mobil, Lešková 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
3220179 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 856,06 € | 23.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3220180 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 856,42 € | 23.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3020309 | oprava zdviháku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 157,56 € | 19.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
3220176 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 135,00 € | 19.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
3220177 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 249,34 € | 19.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3220178 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 356,58 € | 19.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3020308 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
3220175 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 494,90 € | 18.11.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
3020307 | kalendáre, novoročenky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 54,58 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
3020306 | revízie zdvíhacích zariadení a pracovných strojov na OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 419,10 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
3020304 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 509,29 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
3020303 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 222,24 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
3020302 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 178,99 € | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
3020305 | ISIC, ITIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 38,00 € | 16.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
3220174 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 495,36 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
3220173 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 223,72 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |