Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6061
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023224 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 265,02 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0081/23 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 195,60 € | 10.08.2023 | 06.09.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023223 | vyúčtovanie plynu 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 42,87 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0078/23 | oprava strechy - vestibul | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 454,00 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0079/23 | dodávka a pokládka podlahovej krytiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ALDAM | 53367715 | 1 626,02 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0080/23 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EDMO | 52131220 | 9 626,00 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023222 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 47,19 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
3123013 | siete - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOŠÍK - siete | 36556858 | 1 847,70 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
3023221 | revízia HP, pož.hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 659,64 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
3023220 | prenájom technológií 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
3023219 | správa počítačovej siete 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
3023218 | telefónne poplatky 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
3023215 | výkon zodpovednej osoby 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
3023217 | gastrolístky 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 629,92 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
3023216 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 218,97 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
3023214 | údržbárske práce za 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 979,50 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
3023213 | LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 209,88 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0077/23 | údržbárske práce za 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 990,50 € | 01.08.2023 | 06.09.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023210 | služby technika BOZP a PO 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
3023212 | prenájom fliaš - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 13,20 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |